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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001406
Monto de la Factura
₲ 83.620
Nro. Solicitud de Transferencia
125926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.520

Retención DNCP
₲ 312
Retención IVA
₲ 1.195
Retención Renta
₲ 1.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147515
Monto Contrato
₲ 1.665.399.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.315.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.315.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia