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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0204836
Monto de la Factura
₲ 1.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.086

Retención DNCP
₲ 3.649
Retención IVA
₲ 27.927
Retención Renta
₲ 18.618
Multa
₲ 30.720

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147164
Monto Contrato
₲ 115.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.475.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.475.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia