Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            007-004-0000960
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.191.690
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            214618
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.933.095
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.031
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 83.237
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.569
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROSA MABEL CAPLI
        
                                    RUC
                            
            4243949-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12020-24-240968
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.054.769.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.993.881.039
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.993.881.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441122
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        