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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 47.307.150
Nro. Solicitud de Transferencia
125687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.430.463

Retención DNCP
₲ 170.264
Retención IVA
₲ 890.274
Retención Renta
₲ 1.773.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.329.949.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.329.949.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia