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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0001533
Monto de la Factura
₲ 2.419.230
Nro. Solicitud de Transferencia
39216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.271.736

Retención DNCP
₲ 8.669
Retención IVA
₲ 48.526
Retención Renta
₲ 90.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-24-240968
Monto Contrato
₲ 9.054.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.881.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.881.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia