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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000253
Monto de la Factura
₲ 173.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.531.266

Retención DNCP
₲ 616.552
Retención IVA
₲ 4.718.509
Retención Renta
₲ 3.145.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12011-16-124644
Monto Contrato
₲ 5.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.739.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.739.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306612
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio