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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010459
Monto de la Factura
₲ 30.725.888
Nro. Solicitud de Transferencia
93721
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.725.888

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRO-SERVIC SRL
RUC
80006803-3
Número de Contrato
OBRAS 03/2010
Código de Contratación (CC)
LP-23003-10-19080
Monto Contrato
₲ 629.486.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.987.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.987.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205177
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable para Asentamientos Rurales del INDERT
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert