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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 271.963.960
Nro. Solicitud de Transferencia
56076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.632.781

Retención DNCP
₲ 969.181
Retención IVA
₲ 7.417.199
Retención Renta
₲ 4.944.799
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-105842
Monto Contrato
₲ 2.447.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.327.680.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.327.680.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HC - AD REFERÉNDUM PLAN FINANCIERO 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas