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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 20.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71526
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.335.702

Retención DNCP
₲ 74.965
Retención IVA
₲ 286.857
Retención Renta
₲ 382.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107798
Monto Contrato
₲ 412.695.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.863.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.863.261

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas