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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 56.793.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.197.345

Retención DNCP
₲ 202.392
Retención IVA
₲ 1.548.916
Retención Renta
₲ 1.032.611
Multa
₲ 4.812.336

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108375
Monto Contrato
₲ 323.859.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.910.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.733.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas