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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0007438
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.267

Retención DNCP
₲ 35.188
Retención IVA
₲ 169.013
Retención Renta
₲ 179.532
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107800
Monto Contrato
₲ 433.767.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.865.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.865.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas