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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006096
Monto de la Factura
₲ 30.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.453.718

Retención DNCP
₲ 111.075
Retención IVA
₲ 528.125
Retención Renta
₲ 566.712
Multa
₲ 1.436.370

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107800
Monto Contrato
₲ 433.767.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.865.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.865.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas