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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000386
Monto de la Factura
₲ 148.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129356
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.220.800

Retención DNCP
₲ 529.200
Retención IVA
₲ 4.050.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112017
Monto Contrato
₲ 1.657.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.442.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.442.558

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas