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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012238
Monto de la Factura
₲ 45.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.676.763

Retención DNCP
₲ 163.272
Retención IVA
₲ 1.249.527
Retención Renta
₲ 833.018
Multa
₲ 1.893.420

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117679
Monto Contrato
₲ 348.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.581.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.581.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas