Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001239
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.748.175
Retención DNCP
₲ 18.780
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 95.818
Multa
₲ 263.500
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
35/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107698
Monto Contrato
₲ 45.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.809.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.809.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas