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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003851
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.755.200

Retención DNCP
₲ 184.800
Retención IVA
₲ 707.143
Retención Renta
₲ 942.857
Multa
₲ 8.910.000

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117630
Monto Contrato
₲ 754.510.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.038.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 577.038.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas