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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 6.914.700
Nro. Solicitud de Transferencia
129566
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.370

Retención DNCP
₲ 24.641
Retención IVA
₲ 188.583
Retención Renta
₲ 125.722
Multa
₲ 180.384

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107801
Monto Contrato
₲ 357.542.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.798.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.798.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas