Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 1.965.600
Nro. Solicitud de Transferencia
41083
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.250

Retención DNCP
₲ 7.005
Retención IVA
₲ 53.607
Retención Renta
₲ 35.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107801
Monto Contrato
₲ 357.542.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.798.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.798.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas