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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99397
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.029.014

Retención DNCP
₲ 77.653
Retención IVA
₲ 297.143
Retención Renta
₲ 396.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107796
Monto Contrato
₲ 525.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.814.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.814.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2015-2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas