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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020023
Monto de la Factura
₲ 212.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58203
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.319.046

Retención DNCP
₲ 792.154
Retención IVA
₲ 3.031.200
Retención Renta
₲ 4.041.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117643
Monto Contrato
₲ 1.075.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.831.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.831.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas