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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0011817
Monto de la Factura
₲ 517.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.543.326

Retención DNCP
₲ 1.932.874
Retención IVA
₲ 7.396.200
Retención Renta
₲ 9.861.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
129/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117589
Monto Contrato
₲ 783.833.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.779.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.779.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas