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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006329
Monto de la Factura
₲ 15.381.700
Nro. Solicitud de Transferencia
178365
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.349.168

Retención DNCP
₲ 53.696
Retención IVA
₲ 419.501
Retención Renta
₲ 559.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13002-25-259093
Monto Contrato
₲ 225.298.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.175.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.175.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
468390
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral