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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005257
Monto de la Factura
₲ 11.994.444
Nro. Solicitud de Transferencia
91910
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.994.444

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48433
Monto Contrato
₲ 370.839.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.812.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.812.655

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas