Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 9.686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155613
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.686.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
144/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-60159
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.329.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.329.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240791
Nombre de la Licitación
Servicios para mentenimiento y Reparacion de Escaleras Mecanicas y Ascensores del M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas