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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 11.611.110
Nro. Solicitud de Transferencia
132060
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.110

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-48432
Monto Contrato
₲ 734.899.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.785.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.785.916

Datos de la Licitación

ID de Licitación
226074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas