Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029197
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132484
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-11-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PETROLEOS DEL SUR S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013377-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            161/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-12-63219
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.616.717.530
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.286.458.799
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.286.458.799
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            245324
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        