Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002545
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84515
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-07-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELICITA BERNAL MERCADO
        
                                    RUC
                            
            1861865-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            MH-SET Nº 36-2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-12-59359
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 480.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 452.871.274
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 452.871.274
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            234024
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición De Muebles Varios, Caja Fuerte, Cortinas, Escaleras y Acondicionadores de Aire para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
        