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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004911
Monto de la Factura
₲ 409.778.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4861
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
01-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.778.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
28/09/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-58823
Monto Contrato
₲ 409.778.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.691.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.691.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234024
Nombre de la Licitación
Adquisición De Muebles Varios, Caja Fuerte, Cortinas, Escaleras y Acondicionadores de Aire para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios