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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 20.008.600
Nro. Solicitud de Transferencia
119939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.027.815

Retención DNCP
₲ 71.303
Retención IVA
₲ 545.689
Retención Renta
₲ 363.793
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107607
Monto Contrato
₲ 138.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.029.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.029.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados