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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 22.499.400
Nro. Solicitud de Transferencia
87084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.396.520

Retención DNCP
₲ 80.180
Retención IVA
₲ 613.620
Retención Renta
₲ 409.080
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107607
Monto Contrato
₲ 138.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.029.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.029.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados