Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 55.759.440
Nro. Solicitud de Transferencia
174186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.898.682
Retención DNCP
₲ 211.094
Retención IVA
₲ 572.652
Retención Renta
₲ 1.077.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103519
Monto Contrato
₲ 316.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.622.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.622.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados