Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000217
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.992.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            74568
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.012.028
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 71.244
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 545.237
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 363.491
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Yolanda Manchini Olivera 
        
                                    RUC
                            
            219363-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-15-104447
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 220.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 209.212.196
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 209.212.196
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285912
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        