Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000183
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.328.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            45010
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-05-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.302.177
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 147.278
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.127.127
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 751.418
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Yolanda Manchini Olivera 
        
                                    RUC
                            
            219363-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-15-104447
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 220.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 209.212.196
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 209.212.196
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            285912
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        