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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0002190
Monto de la Factura
₲ 7.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.813.785

Retención DNCP
₲ 25.533
Retención IVA
₲ 195.409
Retención Renta
₲ 130.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-107614
Monto Contrato
₲ 102.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.845.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.845.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados