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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001086
Monto de la Factura
₲ 53.087.399
Nro. Solicitud de Transferencia
113227
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.485.152

Retención DNCP
₲ 189.184
Retención IVA
₲ 1.447.838
Retención Renta
₲ 965.225
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-14001-17-136410
Monto Contrato
₲ 1.274.097.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.798.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.798.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica