Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 34.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189012
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.308.105
Retención DNCP
₲ 120.985
Retención IVA
₲ 935.455
Retención Renta
₲ 935.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12021-19-178506
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.879.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.879.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363766
Nombre de la Licitación
LPN 01/2019"Servicios de software factory - Plurianual 2018 - 2022 "
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC