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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023323
Monto de la Factura
₲ 12.699.453
Nro. Solicitud de Transferencia
148871
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.699.453

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50614
Monto Contrato
₲ 235.703.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.662.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.662.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas