Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000074
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 718.657.600
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            127343
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 718.657.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO ITAPIRU
        
                                    RUC
                            
            80075507-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            320
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-12-64458
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 26.824.536.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.239.828.057
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.239.828.057
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            228085
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        