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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 3.208.894.766
Nro. Solicitud de Transferencia
65619
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2016
Fecha de la Transferencia
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.195.644

Retención DNCP
₲ 11.435.334
Retención IVA
₲ 87.515.312
Retención Renta
₲ 58.343.541
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64481
Monto Contrato
₲ 22.999.326.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.571.129.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.129.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas