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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 234.599.342
Nro. Solicitud de Transferencia
136830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.437.249

Retención DNCP
₲ 836.027
Retención IVA
₲ 6.398.164
Retención Renta
₲ 4.265.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.
RUC
80002899-6
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64481
Monto Contrato
₲ 22.999.326.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.571.129.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.129.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas