Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000019
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 387.714.052
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            15798
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-03-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 387.714.052
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO ROTEC
        
                                    RUC
                            
            80077299-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            592
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-12-68625
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.671.363.212
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 62.820.637.009
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 62.820.637.009
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            246651
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFER. A LA REPROGR. PRES.A
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        