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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 499.118.715
Nro. Solicitud de Transferencia
21696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.178.642

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.612.329
Retención Renta
₲ 18.149.771
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
RUC
80038108-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239806
Monto Contrato
₲ 12.644.405.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.008.427.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.008.427.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada