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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 245.356.446
Nro. Solicitud de Transferencia
151016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.672.207

Retención DNCP
₲ 856.517
Retención IVA
₲ 6.691.539
Retención Renta
₲ 8.922.053
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-242287
Monto Contrato
₲ 1.289.393.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.201.714.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.714.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas