Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0018193
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.997.740
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            193995
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.793.893
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 10.465
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 81.757
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 109.009
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            188
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-24-241323
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.345.262.840
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.345.262.840
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419920
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 95/2022 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        