Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 310.456.510
Nro. Solicitud de Transferencia
72600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.345.467
Retención DNCP
₲ 1.083.775
Retención IVA
₲ 8.466.996
Retención Renta
₲ 11.289.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS PARAGUAYOS S.R.L.
RUC
80008669-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-238852
Monto Contrato
₲ 6.037.013.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.624.157.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.624.157.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas