Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001783
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 744.136.688
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            212592
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 648.947.324
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.597.714
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.294.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 27.059.516
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BENITO ROGGIO E HIJOS SA
        
                                    RUC
                            
            80005623-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-24-244768
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 49.501.248.902
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.885.861.154
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.885.861.154
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            449373
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC N° 37/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA  OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        