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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 488.951.531
Nro. Solicitud de Transferencia
71764
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.702.826

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 13.335.042
Retención Renta
₲ 17.780.056
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239805
Monto Contrato
₲ 17.782.610.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.850.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.850.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada