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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 316.515.942
Nro. Solicitud de Transferencia
110556
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.992.858

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.632.253
Retención Renta
₲ 11.509.671
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239805
Monto Contrato
₲ 17.782.610.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.885.924.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.885.924.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada