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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 318.777.926
Nro. Solicitud de Transferencia
201934
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.101.027

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 8.693.943
Retención Renta
₲ 11.591.925
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-24-239805
Monto Contrato
₲ 17.782.610.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.885.924.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.885.924.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437626
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 88/2023 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR - AD REFERÉNDUM AL PGN 2024
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada