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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007681
Monto de la Factura
₲ 5.293.540
Nro. Solicitud de Transferencia
35130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.993.095

Retención DNCP
₲ 23.553
Retención IVA
₲ 131.206
Retención Renta
₲ 145.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-210999
Monto Contrato
₲ 270.830.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.717.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.717.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar